Hi, hab grad ein kleines Problem beim Verständnis wieKommissionen gebucht werden soll. Hier mal so wie ich denke wie man sowas machen sollte
Denkt ihr dass das so Ok ist.
mal bei Einkaufskommission
Einkaufskommissionär A kauft waren für Kommittent X per Bank
Kommisionswarenkonto an Bank
VST
A erhält Provision
Forderungen a LL an X an Provision
`........................................UST
Waren werden an X am 15.12 des selben jahres geliefert
Forderungen a LL an X an Kommissionswarenkonto
.......................................... UST
Waren werden am 15.01. nächstes jahr geliefert
Buchung 31.12: Umbuchung da waren in Schlussbilanz nicht auftauchen dürfen
Forderungen a LL an X an Kommissionswarenkonto
..........................................UST
Rechnunung 15.01.
Buchungen beim Kommittent
Provisionsaufwand an VLL
Vst
Rechnung 15.12
Wareneinkauf an VLL
Vst
15.01
Wareneinkauf an VLL
Vst
Verkaufskommission:
Kommissionsgeschäft, bei dem der Kommissionär mit dem Verkauf von Waren oder Wertpapieren beauftragt ist.
Beispiel ( Umsatzsteurkonto nur genannt nicht explizit mit Betrag )
Übergabe der Ware zum Limitpreis des Kommittenten von 100.000,- an den Kommissionär
Erzielter Verkaufswert 110.000,-
Provision 7.000,-
Kommissionär verkauft für 110.000,-
Forderungen an Kommittentenkonto 110.000,-
Kommittentenkonto 7.000,- an Provision 7.000,-
..................................................Ust
Rechnung an Kommittenten
Kommittentenkonto an Bank 103.000,-
Erklärung:
Verkaufserlöse 110.000,-
- Fracht und Provision 7.000,-
______________________________________________
= 103.000,-
Zahlung
Bank an Forderungen 110.000,-
Buchung Kommittent
Bank an Kommissionärkonto 103.000,-
Kommissionärkonto an Warenverkauf 103.000,-
.....................................Ust
nu die frage noch passt das mit der Ust auch?