Beiträge von sandfloh66
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[INDENT] Hallo,
ich mache seit 2 Monaten den Lehrgang "geprüfter Buchhalter" bei der SGD und komme seit 3 Tagen mit der Aufgabe 8 von der Einsendeaufgabe nicht weiter und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.In die T-Konten habe ich die Anfangsbestände übertragen - kein Problem
, aber egal wie ich die Geschäftsvorfälle übertrage, weder G+V noch SBK gehen auf. Deshalb würde ich gerne die Buchungssätze abgleichen um so sehen, ob ich da einen Fehler habe. Wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte:
1) Wareneinkauf auf Ziel 255.000,00 zzgl. 48.450,00 Umsatzsteuer
3010 Wareneinkauf 255.000,00
1410 Vorsteuer 48.450,00 an 1710 Verb. LuL 303.450,002) Eingangsfracht bar bezahlt 1.400,00, 266,00 Umsatzsteuer
3021 Frachten 1.400,00
1410 Vorsteuer 266,00 an 1510 Kasse 1.666,003) Der Unternehmer erhält aufgrund einer Mängelrüge von dem Lieferer einen Preisnachlass in Höhe von 3.600,00 netto, Umsatzsteuer 684,00
1710 Verb. LuL 4.284,00 an 3060 Nachlässe 3.600,00, an 1410 Vorsteuer 684,004) Warenverkauf auf Ziel 583.000,00 zzgl 110.770,00 Umsatzsteuer
1010 Ford. LuL 693.770,00 an 8010 Warenverkauf 583.000,00, an 1811 Umsatzsteuer 110.770,005) Ein Kunde sendet wegen Qualitätsmängel Waren zurück, die noch nicht bezahlt waren
8050 Rücksendungen 6.800,00
1811 Umsatzsteuer 1.292,00 an 1010 Forderungen 8.029,006) Einem Kunden wird wegen einer Mängelrüge ein Preisnachlass gewährt (Rechnung war nocn nicht bezahlt)
8060 Nachlässe 5.300,00
1811 Umsatzsteuer 1.007,00 an 1010 Forder. LuL 6.307,007) Der Unternehmer erhählt von seinem Lieferanten eine Bankgutschrift als Umsatzboni (Bruttobuchung); Rechnung war bereits bezahlt
1310 Bank 2.380,00 an 3070 Boni 2.380,00
Unternehmer bezahlt die Umsatzsteuer durch Postanweisung an das Finanzamt
1811 Umsatzsteuer 7.200,00 an 1310 Bank 7.200,009) Unternehmer kauft Geschäftsausstattung und bezahlt diese per Banküberweisung
0330 Geschäftsausstattung 10.000,00
1410 Vorsteuer 1.900,00 an 1310 Bank 11.900,0010) Privatentnahme bar
1610 Privatentnahmen 1.000,00 an 1510 Kasse 1.000,00Warenanfangsbestand: 345.000,00
Warenschlussbestand: 350.420,00
9400 SBK an 3910 WarenbestandsveränderungenAbschreibung auf Geschäftsausstattung 1.250,00
4910 Abschr. auf Sachanlagen an 0330 GeschäftsaussstattungDiese Buchungen habe ich in die T-Konten übertragen. Dann habe ich die Ergebnisse mit den hier gefundenen verglichen und die Konten 0610 Kapital, 1010 For. LuL, 1320 Postbank, 1710 Verb. LuL, 3010 Wareneinkauf und 1811 Umsatzsteuer weichen von Euren Angaben ab.
Ich hab es schon zig mal kontrolliert, aber ich komme einfach nicht drau.
Grüße
sandfloh66[/INDENT] -
Hallo matze,
ich hab Deine Schlussbilanz mit meiner abgeglichen, aber es will einfach nicht passen. Könntest Du mir bitte Deine Einsendeaufgabe mailen, damit ich eine Hilfestellung habe und den Fehler finde?
Die Anfangsbestände wurden richtig übertragen und die Buchungssätze stimmen auch, trotzdem geht die G+V und die SBK nicht auf. :-(.Grüße
sandfloh -
Hallo,
hab gerade Eure Beiträge gelesen und weil ich auch schon länger an dieser Nr. 8 sitze und knoble, wäre ich unheimlich dankbar, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet. Falls jemand (vielleicht matze?:o) seine Einsendeaufgabe schon zurück hat, könnte mir sie jemand mailen? Meine Mailadresse lautet sandfloh66@web.de.
Ich bin schon mehr als 25 Jahre raus aus dem ganzen Thema und hab doch mehr Anlaufschwierigkeiten als gedacht.:(
Liebe Grüße
sandfloh -
Hallo,
ich mache seit 2 Monaten den Lehrgang "geprüfter Buchhalter" bei der SGD und komme seit 3 Tagen mit der Aufgabe 8 von der Einsendeaufgabe nicht weiter und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.In die T-Konten habe ich die Anfangsbestände übertragen - kein Problem
, aber egal wie ich die Geschäftsvorfälle übertrage, weder G+V noch SBK gehen auf. Deshalb würde ich gerne die Buchungssätze abgleichen um so sehen, ob ich da einen Fehler habe. Wäre super, wenn mir da jemand helfen könnte:
1) Wareneinkauf auf Ziel 255.000,00 zzgl. 48.450,00 Umsatzsteuer
3010 Wareneinkauf 255.000,00
1410 Vorsteuer 48.450,00 an 1710 Verb. LuL 303.450,002) Eingangsfracht bar bezahlt 1.400,00, 266,00 Umsatzsteuer
3021 Frachten 1.400,00
1410 Vorsteuer 266,00 an 1510 Kasse 1.666,003) Der Unternehmer erhält aufgrund einer Mängelrüge von dem Lieferer einen Preisnachlass in Höhe von 3.600,00 netto, Umsatzsteuer 684,00
1710 Verb. LuL 4.284,00 an 3060 Nachlässe 3.600,00, an 1410 Vorsteuer 684,004) Warenverkauf auf Ziel 583.000,00 zzgl 110.770,00 Umsatzsteuer
1010 Ford. LuL 693.770,00 an 8010 Warenverkauf 583.000,00, an 1811 Umsatzsteuer 110.770,005) Ein Kunde sendet wegen Qualitätsmängel Waren zurück, die noch nicht bezahlt waren
8050 Rücksendungen 6.800,00
1811 Umsatzsteuer 1.292,00 an 1010 Forderungen 8.029,006) Einem Kunden wird wegen einer Mängelrüge ein Preisnachlass gewährt (Rechnung war nocn nicht bezahlt)
8060 Nachlässe 5.300,00
1811 Umsatzsteuer 1.007,00 an 1010 Forder. LuL 6.307,007) Der Unternehmer erhählt von seinem Lieferanten eine Bankgutschrift als Umsatzboni (Bruttobuchung); Rechnung war bereits bezahlt
1310 Bank 2.380,00 an 3070 Boni 2.380,00
Unternehmer bezahlt die Umsatzsteuer durch Postanweisung an das Finanzamt
1811 Umsatzsteuer 7.200,00 an 1310 Bank 7.200,009) Unternehmer kauft Geschäftsausstattung und bezahlt diese per Banküberweisung
0330 Geschäftsausstattung 10.000,00
1410 Vorsteuer 1.900,00 an 1310 Bank 11.900,0010) Privatentnahme bar
1610 Privatentnahmen 1.000,00 an 1510 Kasse 1.000,00Warenanfangsbestand: 345.000,00
Warenschlussbestand: 350.420,00
9400 SBK an 3910 WarenbestandsveränderungenAbschreibung auf Geschäftsausstattung 1.250,00
4910 Abschr. auf Sachanlagen an 0330 GeschäftsaussstattungDiese Buchungen habe ich in die T-Konten übertragen. Dann habe ich die Ergebnisse mit den hier gefundenen verglichen und die Konten 0610 Kapital, 1010 For. LuL, 1320 Postbank, 1710 Verb. LuL, 3010 Wareneinkauf und 1811 Umsatzsteuer weichen von Euren Angaben ab.
Ich hab es schon zig mal kontrolliert, aber ich komme einfach nicht drau.
Grüße
sandfloh66
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