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Buchungssätze

  • Pikola
  • 3. März 2006 um 11:49
  • Erledigt
  • Pikola
    Neuer Benutzer
    Beiträge
    13
    • 3. März 2006 um 11:49
    • #1

    Hallo,

    habe hier mal ein Problem und komme nicht weiter. Vielleicht kann einer mir hier helfen.


    1.Wir kaufen am 01.08.02 Waren für 58.000 EUR (inkl. 16 % USt) auf Ziel. Wir akzeptieren einen Wechsel über 45.000 EUR mit einer Laufzeit von 6 Monaten und 8 % Diskont pro Jahr und begleichen sofort den Diskont - einschließlich 16 % USt - in bar.
    Den Restbetrag des Kaufpreises überweisen wir - nach Abzug von 2 % Skonto auf den gesamten Kaufpreis - nach einer Woche über unser Bankkonto. (Nettobuchung)

    600 Aufwendungen für Waren 50.000,00, 260 Vorsteuer 8.000,00
    an 440 Verbindlichkeiten 58.000,00
    440 Verbindlichkeiten 45.000,00 an 450 Schuldwechsel 45.000,00
    753 Diskontaufwand 1.800,00, 260 Vorsteuer 288,00
    an 288 Kasse 2.088,00
    440 Verbindlichkeiten 13.000,00 an 6002 Nachlässe 1.000,00, 260 Vorsteuer 160,00
    und 280 Bank 11.840,00

    2.Am 12.09.02 zahlen wir für die Zeit vom 01.09.01 bis zum 29.02.03 Miete in Höhe von 13.500 EUR über unser Postbankkonto. Eine entsprechende Abgrenzung für 01 wurde im Abschluss zum 31.12.01 vorgenommen.

    hab keine Ahnung wo ich anfangen soll

    3.Unser Pächter zahlte am 15.10.01 Pacht in Höhe von 3.600 EUR für die Zeit vom 01.10.01 - 30.09.03. Die Vorauszahlung für 02 und 03 wurde im Abschluss zum 31.12.01 abgegrenzt. Eine entsprechende Abgrenzung ist in diesem Abschluss vorzunehmen.

    Die Abgrenzung des Diskonts (vgl. Geschäfts Vorfall Nr. 1) sowie der Miete (vgl. Geschäftsvorfall Nr. 2) ist - soweit dies nicht bereits geschehen ist - vorzunehmen.

    670 Miete 450,00 an 540 Nebenerlöse aus Vermietung 450,00
    670 Miete 3.150,00 an Passive Rechnungsabgrenzung 3.150,00

    das ist bestimmt nicht richtig, aber wie geht es

    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    Viele Grüße
    Pikola

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  • Doerte
    Erfahrener Benutzer
    Beiträge
    1.386
    • 3. März 2006 um 12:30
    • #2

    zu 2)
    Buchung am 31.12.01:
    Mietaufw. an so. Vbl 3000,00

    Buchung am 12.9.02:
    so. Vbl. 3000,00, Mietaufw. 10.500,00 an Postbank 13.500,00

    Buchung am 31.12.02:
    ARA 6.750,00 an Mietaufw. 6.750,00

    Buchung am 1.1.03:
    Mietaufw. an ARA 6.750,00

    zu 3)
    zur Abgrenzung des Diskonts:
    ARA an Diskontaufwand 96,00

    Zu welchem Zeitpunkt ist die Abgrenzung zu buchen??
    Gruß Dörte

    :hae:

  • Pikola
    Neuer Benutzer
    Beiträge
    13
    • 3. März 2006 um 21:48
    • #3

    Hallo Dörte,

    Danke für Deine Auskunft.

    Zu welchem Zeitpunkt ist die Abgrenzung zu buchen??

    Als Hauptüberschrift steht:

    Bilden Sie die Buchungssätze zu den folgenden Geschäftsvorfällen sowie zu den Abschlussangaben für das Geschäftsjahr vom 1.1. - 31.12.02.

    Viele Grüße
    Pikola

  • annika1983
    Anfänger
    Beiträge
    14
    • 3. September 2008 um 13:27
    • #4

    Hallo,

    kann mir jemand behilflich sein bei dem Buchungssatz zu 3. Ich stehe völlig auf dem Schlauch..

    Vielen Dank!!

    :nein:

  • Doerte
    Erfahrener Benutzer
    Beiträge
    1.386
    • 5. September 2008 um 13:12
    • #5

    Dann ist in 2) nur der 1.1.02 zu buchen: Mietaufwand an Ara mit 4.500,00 €.
    Den Diskontaufwand buchst du bei Fälligkeit wie jeden anderen Aufwand auch und am 31.12. wie oben angegeben, am 1.1. den Abgrenzungsbuchungssatz einfach wieder Stornieren=umdrehen.
    Gruß Dörte

    :hae:

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